2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:
学院主要职责
一、主要职责是:承担教学、科研、技术开发和社会服务,培养医药卫生类技术技能型人才。
二、学院基本情况
学院内设机构21个,其中党政管理机构12个,教学机构7个,教辅机构2个。详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
3868银河总站 |
全额拨款 |
557 |
399 |
三、学院主要工作任务
2018年,学院工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻党的教育方针,按照省委、省政府决策部署和省委教育工委、省教育厅的总体要求,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持“四个服务”,紧扣立德树人根本任务,以党的建设为保障,以示范校建设为载体,以深化改革为动力,以人才队伍建设为核心,全面落实《学院章程》,推进内涵质量发展,加快示范性现代职业院校建设步伐,开创新时代学院事业发展新局面,以优异成绩为改革开放40周年献礼。围绕上述要点,重点抓好以下工作:
(一)坚持全面从严治党,着力加强党的全面领导,持续推进学习宣传,加强干部队伍建设,夯实基层组织建设,加强党风廉政建设,推进精神文明建设,加强统战、群团及离退休人员服务工作,完善事业发展规划,加强行政内部建设。
(二)扎实推进立德树人,着力提升思政工作质量,深入实施思想政治工作质量提升工程,加强思想政治理论课程和队伍建设,创新网络思想政治教育工作,提高学生工作水平。
(三)全面加强内涵建设,着力提高人才培养水平,扎实推进示范校建设,深化产教融合、校企合作,提高人才培养质量,加强创新创业教育,提高科研创新能力,扩大社会合作交流,加大继续教育力度。
(四)推进人才强校战略,着力打造一流师资队伍,完善人事管理制度,加强师德师风建设,推进师资队伍建设。
(五)加强公共服务体系建设,着力改善办学条件,强化财务管理与内部审计,加强招标采购与资产管理,推进智慧校园建设,加快美丽校园建设,深化平安校园建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018年,学院收入预算为26035.57万元,其中:一般公共预算拨款6879.59万元,,财政专户拨款6816.84万元,单位其他收入5468.22万元,单位结余结转资金6870.92万元。相应安排支出预算26035.57万元,其中:人员支出8006.14万元,对个人和家庭补助支出1395.22万元,公用支出7439.29万元,项目支出9194.92万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出6879.59万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050305高等职业教育经费6430.12万元。主要用于人员与日常办公等支出。
(二)2080505机关事业单位养老保险缴费314.87万元。主要用于养老保险缴费支出。
(三)2101102事业单位医疗134.60万元。主要用于医疗、工伤、生育险支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年学院无政府性基金预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。教育厅不单独下达学院因公出国(境)预算控制数,学院按教育厅批准的因公出国(境)计划执行。
(二)公务接待费
2018年预算安排0万元。
(三)用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.一般公共预算支出经济分类情况表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
【02】附件-部门预算信息公开-2018.rar